Faktúra

Od
Ing. Emil Marušiak EMO
IČO: 35117052
Pre
Poprad
ZŠ s MŠ Jarná
Faktúra
04. Máj 2018
#
Predmet fakturácie Suma
preprava MŠ 1 šr
270,00 €
Stav
TOTAL 270,00 €

Interné číslo faktúry:
1001800161
Dátum prijatia:
02. Máj 2018

Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad