Faktúra

Od
PULZAR, s.r.o.
IČO: 31702465
Pre
Poprad
Spojená škola Letná
Faktúra
30. Máj 2018
#
Predmet fakturácie Suma
farby - ZUŠ
56,47 €
Stav
TOTAL 56,47 €

Interné číslo faktúry:
201800162
Dátum prijatia:
09. Máj 2018

Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad