Faktúra

Od
IIgor Kroták IČKO
IČO: 37241761
Pre
Poprad
ZŠ s MŠ Komenského
Faktúra
20. Marec 2018
#
Predmet fakturácie Suma
dodávka komponentov a servisné práce
521,28 €
Stav
TOTAL 521,28 €

Interné číslo faktúry:
201800218
Dátum prijatia:
16. Marec 2018

Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad