Faktúra

Od
CAMEA SK, s.r.o.
IČO: 36468924
Sabinovská 67
Prešov
08001
Pre
Poprad
ZŠ s MŠ Koperníkova
Faktúra
13. Apríl 2018
#
Predmet fakturácie Suma
Toner ZŠ
84,90 €
Stav
TOTAL 84,90 €

Interné číslo faktúry:
18010050
Dátum prijatia:
12. Marec 2018

Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad