Faktúra

Od
Marcel Kručinský
IČO: 11945303
Pre
Poprad
ZŠ s MŠ Komenského
Faktúra
08. Marec 2018
#
Predmet fakturácie Suma
Preprava na LV - žiaci 7. ročníka
600,00 €
Stav
TOTAL 600,00 €

Interné číslo faktúry:
201800192
Dátum prijatia:
06. Marec 2018

Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad