Faktúra

Od
PEKÁREŇ GROS, spol. s r.o.
IČO: 31677258
Pre
Poprad
ZŠ s MŠ Komenského
Faktúra
01. December 2023
#
Predmet fakturácie Suma
potraviny ŠJ I.
273,28 €
Stav
TOTAL 273,28 €

Interné číslo faktúry:
202300911
Dátum prijatia:
30. November 2023

Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad