Faktúra

Od
SINTRA spol. s r.o.
IČO: 00685232
Pre
Poprad
ZŠ s MŠ Koperníkova
Faktúra
05. December 2023
#
Predmet fakturácie Suma
Potraviny ŠJ
240,78 €
Stav
TOTAL 240,78 €

Interné číslo faktúry:
23020369
Dátum prijatia:
07. November 2023

Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad