Faktúra

Od
KOVOSPOL PP, s.r.o.
IČO: 47874775
Pre
Poprad
ZŠ s MŠ Jarná
Faktúra
28. Marec 2018
#
Predmet fakturácie Suma
vodoinšt., udržbársky materiál ZŠ
102,44 €
Stav
TOTAL 102,44 €

Interné číslo faktúry:
1001800065
Dátum prijatia:
01. Marec 2018

Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad