Faktúra

Od
Pracovná zdravotná služba s.r.o.
IČO: 36833118
Pre
Poprad
ZŠ s MŠ Koperníkova
Faktúra
04. December 2023
#
Predmet fakturácie Suma
PZS 10/2023
24,00 €
Stav
TOTAL 24,00 €

Interné číslo faktúry:
23010285
Dátum prijatia:
02. November 2023

Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad