Faktúra

Od
SINTRA spol. s r.o.
IČO: 00685232
Pre
Poprad
ZŠ s MŠ Komenského
Faktúra
31. Január 2018
#
Predmet fakturácie Suma
Potraviny ŠJ II.
264,79 €
Stav
TOTAL 264,79 €

Interné číslo faktúry:
201800052
Dátum prijatia:
30. Január 2018

Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad