Faktúra

Od
ASTERA s.r.o.
IČO: 36238091
Pre
Poprad
ZŠ s MŠ Jarná
Faktúra
07. Február 2018
#
Predmet fakturácie Suma
Nákup potravín ŠJ 1
72,74 €
Stav
TOTAL 72,74 €

Interné číslo faktúry:
2001800063
Dátum prijatia:
26. Január 2018

Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad