Faktúra

Od
CAMEA SK, s.r.o.
IČO: 36468924
Sabinovská 67
Prešov
08001
Pre
Poprad
ZŠ s MŠ Koperníkova
Faktúra
26. Február 2018
#
Predmet fakturácie Suma
Toner ZŠ
27,70 €
Stav
TOTAL 27,70 €

Interné číslo faktúry:
18010017
Dátum prijatia:
23. Január 2018

Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad