Faktúra

Od
KOMENSKY, s.r.o.
IČO: 43908977
Park Mládeže súp. č. 1
Košice
04001
Pre
Poprad
ZŠ s MŠ Jarná
Faktúra
07. Február 2018
#
Predmet fakturácie Suma
zúčtovacia fak. predplatné ZŠ
198,72 €
Stav
TOTAL 198,72 €

Interné číslo faktúry:
1001800035
Dátum prijatia:
25. Január 2018

Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad