Faktúra

Od
SINTRA spol. s r.o.
IČO: 00685232
Pre
Poprad
ZŠ s MŠ Jarná
Faktúra
05. Február 2018
#
Predmet fakturácie Suma
čistiace prostriedky ŠJ 1
25,94 €
Stav
TOTAL 25,94 €

Interné číslo faktúry:
1001800018
Dátum prijatia:
15. Január 2018

Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad