Faktúra

Od
TRIPSTA S.A
IČO: 999098484
Pre
Poprad
Spojená škola Letná
Faktúra
04. Január 2018
#
Predmet fakturácie Suma
Letenky ZŠ
1 662,98 €
Stav
TOTAL 1 662,98 €

Interné číslo faktúry:
201700417
Dátum prijatia:
05. December 2017

Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad