Faktúra

Od
SINTRA spol.s.r.o.
IČO: 00685232
Pre
Poprad
ZŠ s MŠ Komenského
Faktúra
16. Október 2017
#
Predmet fakturácie Suma
čistiace prostriedky ŠJ 1.
49,39 €
Stav
TOTAL 49,39 €

Interné číslo faktúry:
201700752
Dátum prijatia:
13. Október 2017

Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad