Faktúra

Od
ASTERA s.r.o.
IČO: 36238091
Pre
Poprad
ZŠ s MŠ Jarná
Faktúra
30. Október 2017
#
Predmet fakturácie Suma
Nákup potravín ŠJ 2
896,40 €
Stav
TOTAL 896,40 €

Interné číslo faktúry:
2001700676
Dátum prijatia:
20. September 2017

Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad