Faktúra

Od
ASTERA s.r.o.
IČO: 36238091
Pre
Poprad
ZŠ s MŠ Jarná
Faktúra
25. Október 2017
#
Predmet fakturácie Suma
Nákup potravín ŠJ 1
263,23 €
Stav
TOTAL 263,23 €

Interné číslo faktúry:
2001700668
Dátum prijatia:
14. September 2017

Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad