Faktúra

Od
PULZAR, s.r.o.
IČO: 31702465
Pre
Poprad
ZŠ s MŠ Jarná
Faktúra
17. Október 2017
#
Predmet fakturácie Suma
maliarsky materiál ŠJ
263,26 €
Stav
TOTAL 263,26 €

Interné číslo faktúry:
1001700264
Dátum prijatia:
03. August 2017

Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad