Faktúra

Od
Lusila s.r.o.
IČO: 36484608
Pre
Poprad
ZŠ s MŠ Jarná
Faktúra
08. Jún 2017
#
Predmet fakturácie Suma
čistiace prostriedky ŠJ 1
95,18 €
Stav
TOTAL 95,18 €

Interné číslo faktúry:
1001700158
Dátum prijatia:
11. Máj 2017

Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad