Faktúra

Od
KRaF, s.r.o.
IČO: 36752967
Pre
Poprad
ZŠ s MŠ Jarná
Faktúra
22. Marec 2017
#
Predmet fakturácie Suma
stavebný materiál MŠ 1
375,88 €
Stav
TOTAL 375,88 €

Interné číslo faktúry:
1001700053
Dátum prijatia:
22. Február 2017

Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad