Faktúra

Od
InterNETmania SK s.r.o.
IČO: 50462164
Námestie osloboditeľov 65/6
Liptovský Mikuláš
03101
Pre
Žilina
Faktúra
05. September 2022
#2220105470
Predmet fakturácie Suma
originál tonery
524,41 €
Stav
TOTAL 524,41 €

Interné číslo faktúry:
2220105470
Dátum dodania:
18. August 2022
Dátum prijatia:
19. August 2022
Interné číslo objednávky:
2022074

Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad