Faktúra

Od
Ing. Michal Kopera AGÁT, Jozefína Koperová - právny nástupca
IČO: 30203333
Pre
Žilina
Faktúra
03. August 2022
#222011
Predmet fakturácie Suma
priebežné strojné čistenie mestských komunikácii za 6/2022
49 664,04 €
Stav
TOTAL 49 664,04 €

Interné číslo faktúry:
222011
Dátum dodania:
01. August 2022
Dátum prijatia:
03. August 2022
Interné číslo zmluvy:
49

Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad