Faktúra

Od
PP-SOT, s.r.o.
IČO: 43881891
Pre
Žilina
Faktúra
08. Jún 2022
#FA220414
Predmet fakturácie Suma
Hygienické potreby
1 484,06 €
Stav
TOTAL 1 484,06 €

Interné číslo faktúry:
FA220414
Dátum dodania:
08. Jún 2022
Dátum prijatia:
08. Jún 2022
Interné číslo objednávky:
2022016

Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad