Faktúra

Od
METRO Cash & Carry SR s.r.o.
IČO: 45952671
Senecká Cesta 1881
900 28 Ivanka pri Dunaji Ivanka pri Dunaji
Pre
Žilina
Faktúra
16. Máj 2022
#018347
Predmet fakturácie Suma
cukrovinky,džúsy
126,42 €
Stav
TOTAL 126,42 €

Interné číslo faktúry:
018347
Dátum dodania:
13. Máj 2022
Dátum prijatia:
16. Máj 2022

Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad