Faktúra

Od
Daniel Knap - KEPASA
IČO: 41545176
17. novembra 3726/21
Prešov
08001
Pre
Prešov
Mesto Prešov, OF ODBOR FINANCIÍ
Faktúra
20. December 2023
#2023020
Predmet fakturácie Suma
-večera na teambuildingu pre 14 zamestnancov ORA a ÚAaS dňa 05.12.2023
140,00 €
Stav zaplatené
TOTAL 140,00 €

Interné číslo objednávky:
202300871

Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad