Faktúra

Od
OTNS, a. s.
IČO: 46881239
Pre
Trnava
Faktúra
21. December 2023
#
Predmet fakturácie Suma
Vyjadrenie k PD Rekonštrukcia areálu ZŠ A.Kubinu
37,00 €
Stav
TOTAL 37,00 €

Interné číslo faktúry:
2846
Dátum prijatia:
21. December 2023
Interné číslo objednávky:
20231082

Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad