Faktúra

Od
InterNETmania SK s.r.o.
IČO: 50462164
Námestie osloboditeľov 65/6
Liptovský Mikuláš
03101
Pre
Žilina
Faktúra
27. December 2021
#2120108814
Predmet fakturácie Suma
tonery
833,64 €
Stav
TOTAL 833,64 €

Interné číslo faktúry:
2120108814
Dátum dodania:
03. December 2021
Dátum prijatia:
06. December 2021
Interné číslo objednávky:
2021167

Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad