Faktúra

Od
InterNETmania SK s.r.o.
IČO: 50462164
Námestie osloboditeľov 65/6
Liptovský Mikuláš
03101
Pre
Žilina
Faktúra
12. Október 2021
#2120801775
Predmet fakturácie Suma
tonery
283,42 €
Stav
TOTAL 283,42 €

Interné číslo faktúry:
2120801775
Dátum dodania:
07. Október 2021
Dátum prijatia:
08. Október 2021
Interné číslo objednávky:
2021140

Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad