Faktúra

Od
InterNETmania SK s.r.o.
IČO: 50462164
Námestie osloboditeľov 65/6
Liptovský Mikuláš
03101
Pre
Žilina
Faktúra
30. September 2021
#2120107092
Predmet fakturácie Suma
tonery, dobierka
208,40 €
Stav
TOTAL 208,40 €

Interné číslo faktúry:
2120107092
Dátum dodania:
29. September 2021
Dátum prijatia:
30. September 2021
Interné číslo objednávky:
2021136

Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad