Faktúra

Od
PROFEXY s.r.o.
IČO: 46440577
Pre
Žilina
Faktúra
11. Jún 2021
#2110465
Predmet fakturácie Suma
čistiace prostriedky-ZAPLATENÉ V HOTOVOSTI
75,24 €
Stav
TOTAL 75,24 €

Interné číslo faktúry:
2110465
Dátum dodania:
11. Máj 2021
Dátum prijatia:
11. Jún 2021
Interné číslo objednávky:
202101649

Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad