Faktúra
Od
PROFEXY s.r.o.
IČO: 46440577
IČO: 46440577
Pre
Žilina
Faktúra
11. Jún 2021
#2110465
Predmet fakturácie | Suma |
---|---|
čistiace prostriedky-ZAPLATENÉ V HOTOVOSTI |
75,24 € |
Stav
TOTAL 75,24 €
- Interné číslo faktúry:
- 2110465
- Dátum dodania:
- 11. Máj 2021
- Dátum prijatia:
- 11. Jún 2021
- Interné číslo objednávky:
- 202101649
Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad