Faktúra

Od
Lindstrom, s.r.o.
IČO: 35742364
Orešianska 3
Trnava
91701
Pre
Žilina
Faktúra
28. Máj 2021
#2174889
Predmet fakturácie Suma
Prenájom rohoží
100,08 €
Stav
TOTAL 100,08 €

Interné číslo faktúry:
2174889
Dátum dodania:
26. Máj 2021
Dátum prijatia:
27. Máj 2021

Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad