Faktúra

Od
BEKOM, s. r. o.
IČO: 36376965
Pre
Žilina
Faktúra
13. Máj 2021
#20212105
Predmet fakturácie Suma
Vodáren. materiál -oprava na ZUŠ VO Gaštanová
76,18 €
Stav
TOTAL 76,18 €

Interné číslo faktúry:
20212105
Dátum dodania:
12. Máj 2021
Dátum prijatia:
12. Máj 2021

Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad