Faktúra

Od
Ing. Michal Kopera AGÁT, Jozefína Koperová - právny nástupca
IČO: 30203333
Pre
Žilina
Faktúra
06. Apríl 2021
#221001
Predmet fakturácie Suma
čistenie mestských komunikácií po zimnej údržby za 3/2021
130 863,86 €
Stav
TOTAL 130 863,86 €

Interné číslo faktúry:
221001
Dátum dodania:
01. Apríl 2021
Dátum prijatia:
06. Apríl 2021
Interné číslo zmluvy:
150

Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad