Faktúra

Od
SOU SZSD
IČO: 00686514
Pod Kalváriou 4183/36
Prešov
08001
Pre
Prešov
Mesto Prešov, OF ODBOR FINANCIÍ
Faktúra
03. Január 2024
#08623
Predmet fakturácie Suma
-večera, občerstvenie a výzdoba na akciu: "Záver roka 2023" pre zamestnancov MsÚ, MsP a OS - 290 osôb
8 129,50 €
Stav zaplatené
TOTAL 8 129,50 €

Interné číslo objednávky:
202300917

Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad