Faktúra

Od
Brantner Poprad, s.r.o.,
IČO: 36444618
Pre
Poprad
ZŠ s MŠ Koperníkova
Faktúra
03. Január 2024
#
Predmet fakturácie Suma
Vývoz BRKO ŠJ 11/2023
77,71 €
Stav
TOTAL 77,71 €

Interné číslo faktúry:
23010341
Dátum prijatia:
12. December 2023

Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad