Faktúra

Od
Event Service s. r. o.
IČO: 50146211
Pre
Žilina
Faktúra
28. Január 2021
#120210003
Predmet fakturácie Suma
COVID-19 - prenájom dezinfekčného stojanu vr.dezinfekcie,smetných košov, dezinfekcia
1 456,80 €
Stav
TOTAL 1 456,80 €

Interné číslo faktúry:
120210003
Dátum dodania:
22. Január 2021
Dátum prijatia:
28. Január 2021
Interné číslo objednávky:
202100144

Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad