Faktúra

Od
KORATEX a. s.
IČO: 31332277
Tuhovská 16 Bratislava
Pre
Žilina
Faktúra
03. Január 2024
#2311200218
Predmet fakturácie Suma
Koberec Lumina, obšívanie kusových kobercov
1 792,74 €
Stav
TOTAL 1 792,74 €

Interné číslo faktúry:
2311200218
Dátum dodania:
15. December 2023
Dátum prijatia:
15. December 2023
Interné číslo objednávky:
2023093

Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad