Faktúra

Od
Roman Dilinajec HACOM
IČO: 44662173
Pre
Žilina
Faktúra
08. December 2023
#2316548
Predmet fakturácie Suma
IT servis, spotrebný materiál IT/IS
486,86 €
Stav
TOTAL 486,86 €

Interné číslo faktúry:
2316548
Dátum dodania:
30. November 2023
Dátum prijatia:
07. December 2023
Interné číslo objednávky:
2023254

Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad