Faktúra

Od
PP-SOT, s.r.o.
IČO: 43881891
Pre
Žilina
Faktúra
19. November 2020
#201147
Predmet fakturácie Suma
hygienické utierky a WC papier
2 447,28 €
Stav
TOTAL 2 447,28 €

Interné číslo faktúry:
201147
Dátum dodania:
13. November 2020
Dátum prijatia:
16. November 2020

Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad