Faktúra

Od
VRANA, s.r.o.
IČO: 36377325
Pre
Žilina
Faktúra
22. Október 2020
#209002
Predmet fakturácie Suma
Ozvučenie, USB kľúč, pevný disk
1 554,72 €
Stav
TOTAL 1 554,72 €

Interné číslo faktúry:
209002
Dátum dodania:
16. Október 2020
Dátum prijatia:
16. Október 2020
Interné číslo objednávky:
2020071

Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad