Faktúra

Od
BEKOM, s. r. o.
IČO: 36376965
Pre
Žilina
Faktúra
23. Jún 2020
#20202042
Predmet fakturácie Suma
ohrievač na teplú vodu pre ŠJ
135,40 €
Stav
TOTAL 135,40 €

Interné číslo faktúry:
20202042
Dátum dodania:
04. Jún 2020
Dátum prijatia:
05. Jún 2020

Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad