Faktúra

Od
Tibor Varga - TSV Papier
IČO: 32627211
Vajanského 2928
Lučenec
98401 Lučenec
Pre
Žilina
Faktúra
28. Máj 2020
#190204787
Predmet fakturácie Suma
COVID-19 - zásobník na utierky
1 848,00 €
Stav
TOTAL 1 848,00 €

Interné číslo faktúry:
190204787
Dátum dodania:
27. Máj 2020
Dátum prijatia:
28. Máj 2020
Interné číslo objednávky:
202000489

Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad