Faktúra

Od
BEKOM, s. r. o.
IČO: 36376965
Pre
Žilina
Faktúra
04. Máj 2020
#20202024
Predmet fakturácie Suma
ohrievače na teplú vodu +materiál
2 337,13 €
Stav
TOTAL 2 337,13 €

Interné číslo faktúry:
20202024
Dátum dodania:
02. Apríl 2020
Dátum prijatia:
03. Apríl 2020

Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad