Faktúra

Od
Dolinajec Roman - HACOM
IČO: 44662173
Bytčianska 56/20
01003 Žilina
Pre
Žilina
Faktúra
30. December 2019
#20191492
Predmet fakturácie Suma
notebook, žiarivky- trubice, baterie
705,20 €
Stav
TOTAL 705,20 €

Interné číslo faktúry:
20191492
Dátum dodania:
23. December 2019
Dátum prijatia:
23. December 2019
Interné číslo objednávky:
2019191

Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad