Faktúra

Od
METRO Cash & Carry SR s.r.o.
IČO: 45952671
Senecká Cesta 1881
900 28 Ivanka pri Dunaji Ivanka pri Dunaji
Pre
Žilina
Faktúra
11. December 2019
#036097
Predmet fakturácie Suma
kuchynské utierky,papierový pohár - ZAPLATENÉ V HOTOVOSTI
29,82 €
Stav
TOTAL 29,82 €

Interné číslo faktúry:
036097
Dátum dodania:
10. December 2019
Dátum prijatia:
11. December 2019

Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad