Faktúra

Od
BEKOM, s. r. o.
IČO: 36376965
Pre
Žilina
Faktúra
03. December 2019
#20192086
Predmet fakturácie Suma
Prietokový ohrievač , batéria
383,28 €
Stav
TOTAL 383,28 €

Interné číslo faktúry:
20192086
Dátum dodania:
03. December 2019
Dátum prijatia:
03. December 2019
Interné číslo objednávky:
2019174

Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad