Faktúra

Od
Dolinajec Roman - HACOM
IČO: 44662173
Bytčianska 56/20
01003 Žilina
Pre
Žilina
Faktúra
31. Október 2019
#20191213
Predmet fakturácie Suma
oprava tlačiarne , kopírovací papier
77,00 €
Stav
TOTAL 77,00 €

Interné číslo faktúry:
20191213
Dátum dodania:
28. Október 2019
Dátum prijatia:
28. Október 2019
Interné číslo objednávky:
2019163

Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad