Faktúra

Od
TEXICOP s.r.o.
IČO: 36821101
Pre
Žilina
Faktúra
28. Október 2019
#20191962
Predmet fakturácie Suma
všeobecný materiál do ŠJ,ZŠ (obrusy,utierky,dekorácia )
398,36 €
Stav
TOTAL 398,36 €

Interné číslo faktúry:
20191962
Dátum dodania:
23. Október 2019
Dátum prijatia:
23. Október 2019

Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad