Faktúra

Od
Ing. Jaroslav Kmeť - TONER
IČO: 34495827
Pre
Žilina
Faktúra
26. Október 2019
#20190522
Predmet fakturácie Suma
oprava kop. stroja Šj
27,60 €
Stav
TOTAL 27,60 €

Interné číslo faktúry:
20190522
Dátum dodania:
09. Október 2019
Dátum prijatia:
14. Október 2019
Interné číslo objednávky:
2019100

Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad